Rad s dokumentom
Rad s dokumentom je jednak radu s bilo kojim dokumentom u programu, u zaglavlju dokumenta morate najpre uneti osnovne podatke o dokumentu:
• | datum dokumenta |
• | datum DPO |
• | deviznu valutu (za devizne dokumente) |
• | broj dokumenta |
• | datum PDV |
• | originalni datum PDV |
• | opis dokumenta |
• | datum knjiženja (datum unosa knjiženja) |
Ako je taj dokument ulazna faktura (DFA) još:
• | datum prijema fakture |
• | rok plaćanja |
• | žiro račun i poziv za fakturu (kad unosite žiro račun, možete sebi pomoći tasterom PgDn, s kojom dobijete na ekran Šifarnik partnera, gde možete potražiti potrebnog dobavljača i preneti njegov račun na dokument) |
Kad ste tako uneli podatke za zaglavlje dokumenta, pređite na red stavke dokumenta, u ovom slučaju su to konta i iznosi na potražnoj i dugovnoj strani.
Pošto se poreske knjige vode automatski, važno je da su dokumenti pravilno poknjiženi. Uputstva za pravilno knjiženje PDV možete preneti preko internet stranice preduze?a.
U glavnom meniju imate na raspolaganju neke specifične funkcije:
• | F3 - uvoz izveštaja |
• | F7 - priprema platnog naloga |
• | F9 - štampanje likvidacijskog lista (upotreba funkcija za one, koji imate takav način rada da fakturu najpre unesete u sistem, ispišete likvidacijski list i tek potom date oba dokumenta zajedno na odobrenje i potpis). |
• | skenirani dokument (s tom funkcijom možete pregledati skenirane dokumente) |
• | dostup do šifarnika koje tu koristite: |
• | Valute |
Sve ostale opšte funkcije dokumenta